„ქედის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 26 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№3
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.134.016416
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 30/06/2026

დოკუმენტის ტექსტი

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №3

2026 წლის 26 ივნისი

დაბა ქედა

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 26 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქედის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 26 დეკემბრის №17 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: სსმ,  ვებგვერდი www.matsne.gov.ge, 29/12/2025, სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.134.016410) შეტანილ იქნას ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1 და დანართი №2 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2026 წლის 1-ლი ივლისიდან.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან ცინცაძე



დანართი №1

თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის ფაქტი

I. შემოსავლები

26 007 312

31 163 885

34 236 935

გადასახადები

17 130 694

19 928 719

21 248 400

გრანტები

8 355 506

10 618 380

12 578 175

სხვა შემოსავლები

521 112

616 786

410 360

II. ხარჯები

17 864 521

22 866 431

24 315 607

შრომის ანაზღაურება

6 881 806

8 511 499

9 654 764

საქონელი და მომსახურება

3 846 412

4 606 606

4 858 368

პროცენტი

5 265

2 885

1 500

სუბსიდიები

3 118 151

3 886 025

4 422 380

გრანტები

1 700

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 843 415

1 962 293

2 030 500

სხვა ხარჯები

2 167 771

3 897 124

3 348 095

III. საოპერაციო სალდო

8 142 791

8 297 454

9 921 328

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8 391 065

8 136 662

10 521 267

ზრდა

8 410 640

8 141 062

10 591 267

კლება

19 575

4 400

70 000

V. მთლიანი სალდო

-248 274

160 792

-599 939

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-275 064

134 002

-614 339

ზრდა

0

134 002

0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

134 002

 

კლება

275 064

0

614 339

ვალუტა და დეპოზიტები

275 064

0

614 339

VII. ვალდებულებების ცვლილება

-26 790

-26 790

-14 400

კლება

26 790

26 790

14 400

საშინაო

26 790

26 790

14 400

VIII. ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის ფაქტი

შემოსულობები

26 026 887

31 168 285

34 306 935

შემოსავლები

26 007 312

31 163 885

34 236 935

არაფინანსური აქტივების კლება

19 575

4 400

70 000

გადასახდელები

26 301 951

31 034 283

34 921 274

ხარჯები

17 864 521

22 866 431

24 315 607

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 410 640

8 141 062

10 591 267

ვალდებულებების კლება

26 790

26 790

14 400

ნაშთის ცვლილება

-275 064

134 002

-614 339

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსავლები 34 236 935  ლარის ოდენობით

შემოსავლების სახეების დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

შემოსავლები

26 007 312

31 163 885

34 236 935

გადასახადები

17 130 694

19 928 719

21 248 400

გრანტები

8 355 506

10 618 380

12 578 175

სხვა შემოსავლები

521 112

616 786

410 360

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 21 248 400 ლარის ოდენობით

შემოსავლების სახეების დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

გადასახადები

17 130 694

19 751 500

21 248 400

გადასახადები ქონებაზე

464 016

730 000

700 000

გადასახადები უძრავ ქონებაზე

464 016

730 000

700 000

ქონების გადასახადი

464 016

730 000

700 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

384 873

697 000

667 000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

5 776

3 000

3 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

8 008

0

0

 ფიზიკური პირებიდან

6 768

 

0

 იურიდიული პირებიდან

1 241

 

0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

65 358

30 000

30 000

ფიზიკური პირებიდან

4 044

2 000

2 000

იურიდიული პირებიდან

61 315

28 000

28 000

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

16 666 678

19 021 500

20 548 400

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

16 666 678

19 021 500

20 548 400

დამატებული ღირებულების გადასახადი

16 666 678

19 021 500

20 548 400

საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან

6 254 638

5 842 000

5 861 535

იმპორტირებული პროდუქციიდან

10 412 040

13 179 500

14 686 865

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები (ტრანსფერები)
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის გრანტები 12 578 175 ლარის ოდენობით

შემოსავლების სახეების დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

გრანტები

8 355 506

10 618 380

12 578 175

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

8 355 506

10 618 380

12 578 175

მიმდინარე

2 251 297

4 214 668

3 952 175

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

200 000

203 961

237 680

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

200 000

203 961

237 680

მიზნობრივი ტრანსფერი

0

104 488

237 680

სხვა

200 000

99 473

0

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან

2 051 297

4 010 707

3 714 495

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

2 051 297

4 010 707

3 714 495

სპეციალური ტრანსფერი

2 051 297

4 010 707

3 714 495

კაპიტალური

6 104 208

6 403 713

8 626 000

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

0

223 000

0

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

0

223 000

0

სხვა

0

223 000

0

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი ბიუჯეტიდან

6 104 208

6 180 713

8 626 000

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

6 104 208

6 180 713

8 626 000

კაპიტალური ტრანსფერი

6 104 208

6 180 713

8 626 000

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 410 360 ლარის ოდენობით

შემოსავლების სახეების დასახელება

2024 წლის     ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

სხვა შემოსავალი

521 112

616 786

410 360

შემოსავალი საკუთრებიდან

201 299

170 841

145 000

პროცენტი

91 378

45 175

50 000

რეზიდენტებისგან, სხვა სამთავრობო სექტორის გარდა

91 378

45 175

50 000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

91 378

45 175

50 000

რენტა

109 921

125 666

95 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

108 456

120 741

92 500

მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

70 000

56 500

55 000

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

36 283

43 791

30 000

მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის

79

91

0

მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

2 740

7 212

4 500

მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

451

612

500

სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

-1 098

12 534

2 500

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1 465

4 925

2 500

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

86 533

78 473

70 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

71 572

65 313

65 000

სანებართვო მოსაკრებლები

53 266

41 541

50 000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

53 266

41 541

50 000

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

18 290

23 755

15 000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

16

16

0

არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

14 961

13 161

5 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14 961

13 161

5 000

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14 961

13 161

5 000

სანქციები, ჯარიმები და საურავები

36 326

56 010

40 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

32 126

52 513

30 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში

6 834

11 193

6 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

2 400

 

2 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში

1 064

1 879

1 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

19 358

38 093

20 000

 საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო

17 958

27 798

17 000

უბილეთო მგზავრობის გამო

 

20

0,00

 სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

1 400

10 275

3 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

2 470

1 348

1 000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

4 200

3 497

5 000

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

 

0

5 000

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

196 955

311 462

155 360

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

196 955

311 462

155 360

სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

196 955

311 462

155 360

სხვა მართვის უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

1 607

-459

0

შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე

765

0

0

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

194 583

311 921

155 360

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯები 24 322 107  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

ხარჯები

17 862 821

22 866 431

24 322 107

შრომის ანაზღაურება

6 881 806

8 511 499

9 654 764

საქონელი და მომსახურება

3 846 412

4 606 606

4 864 868

პროცენტი

5 265

2 885

1 500

სუბსიდიები

3 118 151

3 886 025

4 422 380

სოციალური უზრუნველყოფა

1 843 415

1 962 293

2 030 500

სხვა ხარჯები

2 167 771

3 897 124

3 348 095

 


მუხლი 8. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 10 514 767 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 584 767   ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 004 918

307 450

136 300

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 010 555

6 726 800

5 958 000

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

258 378

0

0

განათლება

82 714

239 334

98 367

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

1 054 075

2 179 714

4 392 100

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0

425 600

0

სულ ჯამი

8 410 640

9 878 898

10 584 767

ბ) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  70 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

19 575

4 400

70 000

ძირითადი აქტივები

0

0

50 000

არაწარმოებული აქტივები

19 575

4 400

20 000

მიწა

19 575

4 400

20 000

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  34 906 874 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, მათ შორის:

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის ფაქტი

2026 წლის ფაქტი

7

 

 

 

მთლიანი ხარჯები

26 275 161

31 007 493

34 906 874

7

1

 

 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5 638 124

5 771 847

6 784 382

7

1

1

 

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4 581 381

5 420 944

6 672 882

7

1

1

1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 581 381

5 420 944

6 472 882

7

1

1

2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

200 000

7

1

6

 

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

5 265

2 885

1 500

7

1

8

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

1 051 478

348 018

110 000

7

4

 

 

ეკონომიკური საქმიანობა

3 037 668

3 166 201

1 762 500

7

4

2

 

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

12 799

0

17 000

7

4

2

1

სოფლის მეურნეობა

12 799

0

17 000

7

4

5

 

ტრანსპორტი

2 519 752

2 609 437

1 038 400

7

4

5

1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 519 752

2 609 437

1 038 400

7

4

7

 

ეკონომიკის სხვა დარგები

505 116

556 764

707 100

7

4

7

3

ტურიზმი

505 116

556 764

707 100

7

5

 

 

გარემოს დაცვა

1 798 140

1 862 428

2 057 700

7

5

6

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

1 798 140

1 862 428

2 057 700

7

6

 

 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

4 663 430

5 007 430

6 410 500

7

6

2

 

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2 114 951

1 524 675

3 261 900

7

6

3

 

წყალმომარაგება

1 555 383

1 627 275

1 484 300

7

6

6

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

993 096

1 855 480

1 664 300

7

7

 

 

ჯანმრთელობის დაცვა

842 586

899 198

1 237 680

7

7

6

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

842 586

899 198

1 237 680

7

8

 

 

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3 620 480

5 177 123

8 161 600

7

8

1

 

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 649 345

1 791 366

949 500

7

8

2

 

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 971 135

3 385 757

7 212 100

7

9

 

 

განათლება

4 103 634

4 850 388

5 181 617

7

9

1

 

სკოლამდელი აღზრდა

2 996 081

3 501 250

3 764 000

7

9

8

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 107 553

1 349 138

1 417 617

7

10

 

 

სოციალური დაცვა

2 571 100

4 272 878

3 310 895

7

10

7

 

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

31 476

31 043

30 000

7

10

9

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2 539 624

4 241 835

3 280 895

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  - 599 939  ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 14 400 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 200 000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა
2026 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
პრიორიტეტი:

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. მუნიციპალიტეტის მიერ თანადაფინანსებით მონაწილეობას საგრანტო კონკურსებში, რომელსაც განახორცილებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მოქმედი თუ შემოსული არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ საგრანტო კონკურს, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა, რაც საშუალებას აძლევს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა პროექტი. აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას. ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა, ქალთა გაძლიერება, ძლიერი მხარეების წახალისება, ადგილზე საკუთარი საქმის წამოწყების შესაძლებლობა, სუსტი მხარეების აღმოფხვრის ხელშეწყობა.

პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება

პროგრამული კოდი

პროგრამის დასახელება

01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

01 02 03

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში

01 02 04

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

01 02 04 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
ფინანსური უზრუნველყოფა

01 02 05

ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა

01 02 06

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი მუნიციპალური პროგრამა

01 02 07

თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამაღლების მიზნობრივი პროგრამა

პრიორიტეტი:

2. ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00).

ქედის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. განაშენიანების ახალი პროექტებიდან გამომდინარე, უახლოეს მომდევნო წლებშიც, კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც პრიორიტეტად რჩება. მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც ქმნის მოსახლეობისათვის აუცილებელ საცხოვრებელ პირობებს, უზრუნველყოფს საქმიანობის განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე საწარმოებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას. დასვენებისა და გართობის მიზნით ინფრასტრუქტურის მოწყობა ქალისა და მამაკაცის საჭიროებების გათვალისწინებით, პარკების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც ტურიზმის, სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების წინაპირობაა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, რაც მთლიანობაში უწყობს ხელს კლიმატგამძლე, უსაფრთხო და მდგრადად განვითარებული მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბებას.

ინფრასტრუქტურული პროექტის დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში გათვალისწინებულია კატასტროფების რისკების შემცირების პრევენციული ღონისძიებები და იქმნება პირობები კლიმატური საფრთხეების მიმართ მდგრადობის გაუმჯობესებისთვის.ეს მოიცავს: წყლის სისტემების გამართვასა და დაცვას, მოდინებული წყლების მართვის გაუმჯობესებას, გზებისა და საჯარო სივრცეების გამძლეობის გაზრდას მეწყრული, წყალდიდობის, ინტენსიური ნალექის და სხვა ბუნებრივი საფრთხეების მიმართ. აღნიშნული მიდგომა უზრუნველყოფს მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი მოწყვლადი ჯგუფების – ქალების, ბავშვებისა და შშმ პირების – უსაფრთხოებას და საცხოვრებელი გარემოს სტაბილურობას.

პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება:

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი

02 00

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

 

02 05

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

02 07

საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

02 08

შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

 

02 10

მთა „ტბათში“ ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა

პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01).

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, დაზიანებული გზებისა და საგზაო ნაგებობების (ხიდები, მილხიდები, გზების დამცავი კედლები და გაბიონები და სხვა) რეაბილიტაციას, რაც კატასტროფების რისკების პრევენციის ერთ-ერთ მთავარ საფუძველს წარმოადგენს. დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები მნიშვნელოვნად შეამცირებს ბუნებრივი საფრთხეებით გამოწვეული შესაძლო ზიანის ალბათობას. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მოდინებული წყლების მართვის გაუმჯობესებას: დაიგეგმება და განხორციელდება კიუვეტების, ცხაურებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა/რეაბილიტაცია, რათა შემცირდეს გზების წყლით დატბორვისა და დაზიანების, მეწყრული პროცესების გააქტიურებისა და ჭარბნალექიანი ამინდების დროს ინფრასტრუქტურის დაზიანების რისკები. პროგრამა ითვალისწინებს ტროტუარების, პანდუსებისა და ბორდიურების მოწყობა/რეაბილიტაციას, რაც უზრუნველყოფს გადაადგილების უსაფრთხოებას და ქალებისა და მამაკაცებისთვის თანაბრად ხელმისაწვდომ მუნიციპალურ ინფრასტრუქტურას. საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით დაგეგმილია საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების, მათ შორის ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ელემენტების მოწყობა. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს როგორც ზოგად საგზაო უსაფრთხოებას, ისე კატასტროფების რისკების შემცირებას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

პროგრამის მიზანი:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილებისთვის გარემოს შექმნა.

 მოსალოდნელი შედეგი:

მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა და კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების პრევენციის მიზნით მოწყობილია სათანადო ინფრასტრუქტურა, შექმნილია პირობები ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის.

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები :

პროგრამული კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

02 01 01

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

02 01 02

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

02 01 03

ბურღვა აფეთქება

02 01 04

საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა

02 01 05

შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო

02 01 06

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამა: შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო (პროგრამული კოდი 02 01 05).

  • ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა შპს ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბა ქედაში მოქალაქეთა უსაფრთხო გადაადგილებას.
  • ქვეპროგრამის მიზანი:

    დაბა ქედაში მოქალაქეთა უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის გაუმჯობესების მიზნით ამბულატორიების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, ქედა-ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა დროული და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    უზრუნველყოფილია „ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო“ გამართული ფუნქციონირება და მოქალაქეთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება.

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    02 01 05

    შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო

    პროგრამასაბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02).

    მუნიციპალიტეტსი განაშენიანების ახალი პროექტებიდან გამომდინარე, უახლოეს მომდევნო წლებშიც, კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც პრიორიტეტად რჩება. მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც ქმნის მოსახლეობისათვის აუცილებელ საცხოვრებელ პირობებს, უზრუნველყოფს საქმიანობის განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე საწარმოებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას.

    წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება, შესაბამისად, დაეზოგებათ დრო და შემცირდება აუნაზღაურებად შრომაში მათ ჩართულობის ხანგრძლივობა.

    წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს სკოლებისა და საბავშვო ბაღების სასმელი წყლით მომარაგებას, რაც შექმნის სანიტარულ პირობებს სააღმზრდელო და განათლების დაწესებულებებში როგორც გოგოებისა და ბიჭებისთვის, ასევე პედაგოგებისა და პერსონალისთვის.

    პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა, რაც მნიშვნელოვანია კატასტროფების რისკების პრევენციისთვის, ხელს უწყობს ინფრასტრუქტურის მდგრადობასა და მოსახლეობის უსაფრთხო საცხოვრებელ გარემოს უზრუნველყოფას.

    პროგრამის მიზანი:

    მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური სისტემის შექმნა და მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა.

     მოსალოდნელი შედეგი:

    ქედის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში რეაბილიტირებული და მოწყობილია წყალმომარაგების სისტემა, უზრუნველყოფილია მოსახლეობის უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება, გაუმჯობესებული ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო.

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    02 02 01

    წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

    02 02 02

    შპს ქედის წყალკანალი

    ქვეპროგრამაწყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 02 01).

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არსებული წყლის სისტემაზე დაზიანებული ქსელის ამოცვლას, სარეზერვო გამანაწილებელი აუზების აშენებას, დამატებით მომხმარებლების მიერთებას და ოჯახებისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას, მილების შეძენას.

    ქვეპროგრამის მიზანი:

    მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

     მოსალოდნელი შედეგი:

    განხორციელებულია წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    02 02 01 01

    სოფელ სირაბიძეების წყალმომარაგება

    02 02 01 02

    პირველი მაისის სოციალური სახლისათვის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

    02 02 01 03

    სოფელ ჭინკაძეებში წყალმომარაგების სისტემების მოწყობა

    ქვეპროგრამა: შპს ქედის წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 02).

  • მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.
  • ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა შპს ქედის წყალკანალს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-
  • ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას და საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა. აღნიშნული ღონისძიებები მნიშვნელოვანია კატასტროფების რისკების პრევენციისთვის, განსაკუთრებით წყალდიდობების, ნიადაგის ეროზიისა და მეწყერული პროცესების თავიდან აცილების თვალსაზრისით, რაც ხელს უწყობს ინფრასტრუქტურის მდგრადობასა და მოსახლეობის უსაფრთხო საცხოვრებელ გარემოს უზრუნველყოფას.
  • ქვეპროგრამის მიზანი:

    ქედის მუნიციპალიტეტის დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის, საკანალიზაციო და სანიაღვრე

    სისტემების მოვლა-შენახვა, ქლორირება და ფილტრაცია

    მოსალოდნელი შედეგი:

    უზრუნველყოფილია ქედის მუნიციპალიტეტის დაბისა და სოფლების წყალმომარაგების, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მდგრადი მოვლა და სისტემური გაუმჯობესება, რაც მნიშვნელოვნად ამაღლებს წყალმომარაგების ხარისხს და ეფექტურად ამცირებს კლიმატური ცვლილებებით გამოწვეული კატასტროფების რისკებს.

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    02 02 02

    შპს ქედის წყალკანალი

    პროგრამა: კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03).

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მოსახლეობის დასვენებისა და გართობის მიზნით ინკლუზიური და ხელმისაწვდომი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, სკვერების, პარკების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა, ბავშვების, ქალებისა და კაცების საჭიროებები.

    ასევე მოეწყობა ფერდსამაგრი კედლები, სანიაღვრე არხები და ნაპირსამაგრები, რაც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების პრევენციაში და უზრუნველყოფს საცხოვრებელი გარემოს მდგრადობას და უსაფრთხოებას.

    პროგრამის მიზანი:

    მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    მუნიციპალიტეტში შექმნილია ინკლუზიური და თანაბრად ხელმისაწვდომი კეთილმოწყობილი საზოგადოებრივი სივრცეები და გაუმჯობესებულია მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემო.

     პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    02 03 01

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

    02 03 02

    ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    02 03 03

    პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

    ქვეპროგრამა: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 02 03 01).

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, შიდა საერთო მოხმარების წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების შეკეთება, კიბის უჯრედების მოწესრიგება. ასევე ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

    ქვეპროგრამის მიზანი:

    მრავალბინიანი სახლების მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა, ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესებულია ინკლუზიურობისა და თანასწორობის პრინციპების გათვალისწინებით და უზრუნველყოფილია უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო;

    რეაბილიტირებულია ადმინისტრაციული შენობები და შექმნილია პირობები მუნიციპალური სერვისების კომფორტულ გარემოში მისაღებად.

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    02 03 01 01

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

    02 03 01 02

    სოციალური სახლის მშენებლობა

    02 03 01 03

    ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა

    ქვეპროგრამა: ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; (პროგრამული კოდი 02 03 02).

    გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება სამუშაოები დაზიანებული გზების, წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების, უმისამართოდ გამდინარე წყლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის, მეწყერის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობებისგაბიონების, ფერდსამაგრი და საყრდენი კედლების და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ასევე ახალი ტერიტორიების ათვისება რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების - მათ შორის გეოლოგიური, ჰიდროლოგიური, მეტეოროლოგიური და სხვა ბუნებრივი რისკების — მართვისა და შემცირების თვალსაზრისით, ჩატარებული სამუშაოები უზრუნველყოფს კატასტროფების რისკების პრევენციის მექანიზმების გაძლიერებას და მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის ხელშეწყობას.

    ქვეპროგრამის მიზანი:

    სტიქიისგან მოსახლეობის, მუნიციპალური და კერძო საკუთრების დაცვა და ახალი ტერიტორიების ათვისება.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    კატასტროფების რისკების პრევენციული ღონისძიებები უზრუნველყოფს სტიქიისგან მოსახლეობის, მუნიციპალური და კერძო საკუთრების დაცვას და ახალი ტერიტორიების ათვისებას.

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    02 03 02 01

    მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები

    ქვეპროგრამა: პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა; (პროგრამული კოდი 02 03 03).

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა–პატრონობა, კერძოდ, ნარგავების მოვლა, ნიადაგის მომზადება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. სკვერებისა და პარკების მოწყობის დროს გათვალისწინებული იქნება ქალთა და ბავშვთა, შშმ პირების, ახალგაზრდების, მოხუცების, კაცების და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების საჭიროებები.

    ქვეპროგრამის მიზანი :

    მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    მოწყობილი და გაფართოებულია სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურა და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი გარემო დასვენებისა და გართობისთვის, მოვლილია ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები და პარკები.

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    02 03 03 01

    მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებისა და მასში შემავალი სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობის, ინფრასტრუქტურის მოწყობის და სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა

    02 03 03 02

    დაბა ქედაში, დ.აღმაშენებლის ქუჩა №2-ში, კედლის მოწყობისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები

    პროგრამა: მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 02 04).

    მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც, რაც გრუნტის სტაბილურობის, ნიადაგის მდგრადობაზე და კლიმატური ცვლილებებით გამოწვეული შესაძლო რისკების მართვაზე უკეთეს ინფორმაციას უზრუნველყოფს. გამომდინარე კლიმატური საფრთხეების ზრდიდან, პროექტების დაგეგმვის ეტაპებზე გათვალისწინებულია კატასტროფების რისკების პრევენცია და ინფრასტრუქტურის კლიმატურად მდგრადი განვითარების პრინციპები. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. დაგეგმილი და შესყიდული მშენებლობის პროექტების სისტემატურ კონტროლს. ფარული სამუშაოების ზუსტად აღრიცხვას და ფორმა N2-ების მიხედვით შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხისა და ზომების შემოწმებას. პროექტირების ეტაპზე განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ქალსა და კაცის თანასწორობის პრინციპების ინტეგრირებას, რაც მოიაზრებს: სხვადასხვა ჯგუფის საჭიროებების გათვალისწინებას ინფრასტრუქტურის დიზაინში; ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფას ყველა სქესისთვის; ინკლუზიური გეგმვის პროცესს, სადაც ქალები და მამაკაცები თანაბრად არიან ჩართულნი პროცესებში.

    პროგრამის მიზანი:

    ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები.

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    02 04 01

    ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

    02 04 02

    პრიორიტეტული ღონისძიების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

    02 04 03

    მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა

    პროგრამა: სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 05)

    მუნიციპალიტეტის მიერ ფერმერებისათვის ხელშეწყობა საერთაშორისო და აგო გაყიდვების გამოფენა-გაყიდვაში, ასევე პირუტყვთა ვაქცინაცია.

    პროგრამის მიზანი:

    მუნიციპალიტეტის მიერ ფერმერთა ხელშეწყობა.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    ხელშეწყობილი არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფერმერები.

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    02 05 01

    აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა

    02 05 02

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია

    პროგრამა: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 06)

    სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის მიერ გამოვლენილი პრიორიტეტების შესაბამისად სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობის პროექტების დაგეგმვასა და განხორციელებას. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურები, მერის წარმომადგენლები და ადგილობრივი მოსახლეობა ერთობლივად განსაზღვრავენ სოფლის საჭიროებებს, რის საფუძველზეც მზადდება საპროექტო დოკუმენტაცია და ხორციელდება სამუშაოები.

    პროგრამის მიზანი:

    სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის მიზანია სოფლის მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, ადგილობრივი მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურის განვითარება, სოფლებში არსებული პრობლემების დროული და ეფექტიანი გადაწყვეტა, მოსახლეობის მონაწილეობით პრიორიტეტების განსაზღვრა და სოფლის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა. პროგრამა ასევე ემსახურება ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მოსახლეობის თანამშრომლობის გაძლიერებას და საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით სოფლის გარემოს კეთილმოწყობას.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    სოფლებში გაუმჯობესებულია ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებელი გარემო, გაზრდილია მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა მუნიციპალურ სერვისებზე, აღმოფხვრილია ან შემცირებულია ადგილობრივი მნიშვნელობის პრობლემები, კეთილმოწყობილია საზოგადოებრივი სივრცეები, განვითარებულია საგზაო, წყალმომარაგების, განათებისა და სხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტები. ასევე, გაზრდილია მოსახლეობის ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და გაუმჯობესებულია სოფლების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

    პროგრამა: საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა (პროგრამული კოდი 02 07)

    მუნიციპალიტეტის მიერ 2023-2025 წლებში ახლადაშენებული შენობების ელექტრომეურნეობის გამართვისთვის საჭიროა სს ენერგო პრო-ჯორჯიასთან ხელშეკრულების გაფორმება, შესაბამისი ხარჯების გადახდა და მათი გამრიცხველიანება. ასევე, სოფლის საერთო სარგებლობის წისქვილები, რომლებიც აშენებულია ბიუჯეტის ხარჯებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, საჭიროა ელექტრომეურნეობის ქსელში ჩართვა და სათანადო ფინანსირება. მუნიციპალიტეტის კუთვნილ ზოგიერთ შენობებში დაზიანებულია ელექტრომრიცხველები და საჭიროა ახლით შეცვლა.

    პროგრამის მიზანი:

    მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობებში, ასევე საერთო სარგებლობის სოფლის წისქვილებში ელექტრომეურნეობის აღდგენა და გამრიცხველიანება, დაზიანებული მრიცხველების და სხვა მოწყობილობების ახლით შეცვლა, ახლად აშენებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების ელექტრომომარაგების ქსელში ჩართვა.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში აღდგენილია ელექტრო მეურნეობა.

    პროგრამული კოდი

    პროგრამის დასახელება

    02 07

    საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა 

    პროგრამა: შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი (პროგრამული კოდი 02 08)

    შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი 2020 წლის 5 მარტს შეიქმნა. ორგანიზაციის დამფუძნებელია ქედის მუნიციპალიტეტის მერია და მის 100% წილს ფლობს. ძირითად საქმიანობებს წარმოადგენს: ა) ტურისტული ობიექტების მოვლა შენახვა; ბ) ტურისტული სერვისების შექმნა და განვითარება; გ) გადასახადების ამოღება; დ) ქედის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის შესწავლა და შესაბამისი სტრატეგიული გეგმის შექმნა; დ) მუნიციპალიტეტში მოქმედ კვების თუ განთავსების ობიექტებზე დახმარება, როგორც ბიზნესის მართვის მხრივ, ასევე რჩევების და რეკომენდაციების მიცემა და მათი გადამზადება; ე) მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის პიარი; ვ) ქედის მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული ბიზნეს სუბიექტების პიარში მხარდაჭერა.ზ) პროექტი „კარვების ქალაქი“ მართვა და განვითარება თ) პროექტი „ციფრული წიგნიერების ცენტრი“-ს- მართვა და განვითარება. ორგანიზაციამ 2020-2025 წელს შეისწავლა მუნიციპალიტეტის ტერიოტირაზე ათეულობით ტურისტული ობიექტი, ასევე ობიექტები, რომელიც სამომავლოდ შესაძლოა გახდეს ახალი ტურისტული ლოკაცია. შესწავლის შემდეგ მოხდა ანალიზი და ჩამოყალიბდა პრიორიტეტული ღონისძიებები, რომელიც გათვალისწინებული იქნება 2026 წლის ტურისტულ ბიუჯეტში. აქედან გამომდინარე, „შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი“ ხელს უწყობს მცირე და საშუალო ბიზნესს განვითარებაში და მათი საჭიროებისამებრ იმ ინფრასტრუქტურული გარემოს შექმნაში , რომელიც დაეხმარება ბიზნესს.

    2026 წელს ორგანიზაცია ბიუჯეტის განაცხადის პროგრამის ფარგლებში გეგმავს ინფო და მედია ტურს, მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაციას, რაც თავის მხრივ გულისხმობს საინფორმაციო ტურების მოწყობას ტურისტული კომპანიებისთვის, მედიასა და ბლოგერებისთვის. აღნიშნული ღონისძიება ხელს შეუწყობს სოციალურ ქსელში ნახვების გაზრდას და ქედის მუნიციპალიტეტის შესახებ ცნობადობის გაზრდას.

    ჩატარდება სახალხო დღესასწაულს შემოდგომა ქედაში, ტურიზმის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ტურისტული სეზონის გახსნის ღონისძიება, ორგანიზაცია 2026 წელსაც აგრძელებს პროექტს ,,ბედნიერი ბილიკები“, წიგნიერების ცენტრში ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის სასწავლო კურსები, რაც ხელ შეუწყობს აგროტურიზმის განვითარებას,

    ფართო აუდიტორიისთვის ქედის ტურისტული ღირსშესანიშნაობების გაცნობას, ადგილობრივი ტურისტული პროდუქტების პოპულარიზაციას, ეკოტურიზმისა და საფეხმავლო მარშრუტების პოპულარიზაციას, ქმნის ჯანსაღი დასვენების შესაძლებლობას, იზიდავს ეკოტურისტებს და სხვა. 2026 წელს საშუალოდ 200- ზე მეტი მოლაშქრე ქედის ღირსშესანიშნაობებს და ტურისტულ ობიექტებს ნახავს.

    პროგრამის მიზანი:

    ქედის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის კვლევა, არსებული ტურისტული ლოკაციების, მოვლა, შენახვა და განვითარება; დონორებთან ურთიერთობა და გრანტების მოძიება;

    ქედის მუნიციპალიტეტი გახდება რეგიონის ტურისტული ჰაბი, რაც გააუმჯობესებს მუნიციპალიტეტის ცნობადობას ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    ტურიზმის განვითარებით შეიქმნება ეკონომიკური ღირებულებათა ჯაჭვი, რაც დადებითად აისახება მოქალაქეების სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ქედის მუნიციპალიტეტი იქცევა რეგიონის ტურისტულ ჰაბად და მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება ცნობადობა ქვეყნის შიგნითა და მის ფარგლებს გარეთ.

    პროგრამული კოდი

    პროგრამის დასახელება

    02 08

    შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

    პროგრამა: მთა „ტბათში“ მთის ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 09)

    მთა ,,ტბათის“ ტერიტორია, სადაც განთავსებულია სოფელ პირველი მაისის მცხოვრებთა საზაფხულო იალაღები, სადაც საერთოდ არ მიეწოდება ელექტროენერგია და ხდება ახალი ხაზის გაყვანა.

    პროგრამის მიზანი:

    მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობის დარგის განვითარებისა და მემთეურებზე ხელშეწყობის მიზნით საზაფხულო საძოვრებზე, კერძოდ მთა ტბათის ტერიტორიაზე ელექტრო ქსელის მშენებლობა, რომელიც უნდა დასრულდეს 2025-2026 წლებში. პროგრამა არის ორწლიანიი და მისი დაფინანსება 2026 წლისათვის შეადგენს 250 000 ლარს.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    მთა ,,ტბათ“-ის იალაღებზე მემთეურები უზრუნველყოფილი არიან ელექტროენერგიის მომარაგებით.

    პროგრამული კოდი

    პროგრამის დასახელება

    02 09

    მთა ,,ტბათ“-ში ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა

    პრიორიტეტი

    3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00).

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები, დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები ასევე სკვერებში ბალახის გათიბვა.

    პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    პრიორიტეტი

    03 00

    დასუფთავება და გარემოს დაცვა 

    03 01

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

    პროგრამა: სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში (პროგრამული კოდი 03 01).

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის, არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების დეზიფექცია, მუნიციპალიტეტის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ ურნებში და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანას მოემსახურება 2 ნაგავმზიდი. გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა-პატრონობა. მუნიციპალიტეტში სოფლებისათვის დამატებით კომუნალური მომსახურებისათვის კონტეინერების განთავსება დღემდე მომსახურების გარეშე დარჩენილი უბნებისათვის. რითაც მომსახურების სფეროში მოექცევა მუნიციპალიტეტის მთელი დასახლებული ტერიტორია.

    პროგრამის მიზანი:

    მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

    მოსალოდნელი შედეგი:

    დანერგილია მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ეფექტური სისტემა და მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური მდგომარეობა.

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    03 01 01

    შპს ქედის კომუნალურსერვისი

    პრიორიტეტი:

    4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00).

    მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა, რეაბილიტაცია, აღმზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა, რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად.

    პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    პრიორიტეტი

    04 00

    განათლება

    04 01

    სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

    04 02 01

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

    პროგრამა: სკოლამდელი აღზრდა და განათლება (პროგრამული კოდი 04 01).

    „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის ან სხვა საფასურის შემოღება.   შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ქედისს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 490 და მეტი ბავშვი. (მათ შორის გოგო 50.8 %, ბიჭი 49.2%). ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 255 აღმზრდელი (მათ შორის ქალი 88 % და კაცი 12 %), სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცია. 

    „სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილი მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან;  ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ ქედის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების, დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა.

    სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებში ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და ინკლუზიური სწავლების დანერგა უზრუნველყოფს სკოლამდელი განათლების სერვისის თანაბარ ხელმისაწვდომობას ყველა ბავშვისთვის. ამასთან ხელს უწყობს 2-დან 6-წლამდე ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან მშობლებს, განსაკუთრებით კი დედებს უთავისუფლდებათ დრო და საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ, რაც მნიშვნელოვანია ოჯახის მატერიალური მდგომარების გაუმჯობესებისა და ქალთა ეკონომიკური თავისუფლებისთვის.

    პროგრამის მიზანი:

    სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელშეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად. 

    მოსალოდნელი შედეგი:

    მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის თანაბარი ხელმისაწვდომობა.

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    04 01 01

    ა.(ა).ი.პ. ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება

    პროგრამა: სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

     (პროგრამული კოდი 04 02)

    განათლებული საზოგადოება ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. ჩვენს ქვეყანაში ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაა. იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ამაღლდეს მოსწავლის, აბიტურიენტისა და სტუდენტის სწავლის ხარისხი, ძალზე მნიშვნელოვანია მათი მოტივირება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წარმოდგენილი განცხადებების მიღება, განხილვა და დაზუსტება. შერჩეულ ბენეფიციარზე წლის განმავლობაში გაიცემა ერთჯერადი დახმარება, რომელსაც ბოლო ორი წელი ნასწავლი აქვს ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლაში, და რეგისტრირებულია ქედის მუნიციპალიტეტში

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 

    იმ აბიტურიენტთა დახმარება, რომლებიც ბოლო ორი წელი სწავლობდნენ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვებენ სახელმწიფო (50 %, 70%, 100 %) გრანტს და ჩაირიცხებიან საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე.

    შენიშვნა: ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიცემა შემდეგნაირად - აბიტურიენტი, რომელიც ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მოიპოვებს 100 % გრანტს, ერთჯერადად ჩაერიცხება 1500 ლარი, 70% -ის შემთხვევაში 1000 ლარი, ხოლო 50% - 800 ლარი.

    მოსწავლეს, რომელსაც მიენიჭება ოქროს მედალოსანის სტატუსი ან იქნება ოქროს მედალოსნობის კანდიდატი, წლის განმავლობაში ერთხელ ჩაერიცხება 800 ლარი, ხოლო ვერცხლის მედალოსანს - 600 ლარი.

    შენიშვნა: პროგრამის ფარგლებში თანხა გაიცემა წლის განმავლობაში ერთხელ.

    სტუდენტს, რომელიც სწავლობს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და აქვს მაღალი აკადემიური მოსწრება (91- დან 100 ქულის ჩათვლით), წლის განმავლობაში ორჯერ (პირველი და მეორე სემესტრი), წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად ჩაერიცხება 500 ლარი.

    პროგრამის მიზანი:

    მოსწავლეების, აბიტურიენტებისა და სტუდენტების წახალისება, განათლების ხელშეწყობა, სწავლით დაინტერესება, მოტივაციის ამაღლება.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    უზრუნველყოფილია ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარმატებული აბიტურიენტების, სტუდენტებისა და მოსწავლეების მოტივაციის ამაღლება და სწავლის მიმართ ინტერესის გაზრდა.
    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    04 02 01

    ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება

    04 02 02

    სსიპ ვახტანგ პაპუნიძის სახელობის დაბა ქედის საჯარო სკოლის საკლასო ოთახის რემონტი და ინვენტარის შეძენა

    პრიორიტეტი:

    5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00).

    მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

     სპორტის, ახალგაზრდობის და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს რეგიონის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგებს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმის, მეწარმეობის განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

    მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

    ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური, ასევე კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ებისდა შ.პ.ს-ების მიერ.

    პრიორიტეტის მიზანი:

    ქედის, როგორც მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის კულტურული და სპორტული ცენტრის ცნობადობის ამაღლება; ახალგაზრდების განვითარებისა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვის შესაძლებლობების განვითარება.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის და კულტურის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, გამოვლენილია განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდები და წახალისებულია სპორტული მიღწევები.
    პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    პრიორიტეტი

    05 00

    კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი

    05 01

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    პროგრამა: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01).

    ქედის მუნიციპალიტეტში ბავშვთა და მოზართდა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში. სასპორტო სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება. სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება.

    სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით; ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III) ადგილებზე გასული, ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი; ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;

     სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარება; საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები. რეგიონალური სპორტული შეჯიბრება. ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის პრინციპებზე დაფუძნებული სპორტულ აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება, სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინება. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. 

    პროგრამის მიზანი:

    მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში. გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები. პერსპექტიული მოსწავლე სპორტსმენების შერჩევა, სასპორტო სკოლის და მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდების დაკომპლექტება და სპორტსმენთა მიერ მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევა. პროგრამა ხელს უწყობს სპორტულ აქტივობებში ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის პრინციპებზე დაფუძნებული ღონისძიებების განხორციელებას და სპორტული წრეების საქმიანობაში გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში სერვისები შეთავაზებულია ის, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის პრინციპების დაცვით უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, გამოვლენილია განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდები და წახალისებულია სპორტული მიღწევები.
    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    05 01 01

    ა.(ა).ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა

    05 01 02

    სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

    05 01 03

    სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

    პროგრამა: სპორტული კლუბების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03).

    მოხდება ნიჭიერი და პერსპექტიული ბავშვების გამოვლენა და განვითარება მზადების ყველა ეტაპზე, რათა შემდეგ მოხდეს ძირითადი გუნდისათვის კვალიფიციური რაგბისტების ჩამოყალიბება. სელექციის პროცესი ხელს შეუწყობს გუნდების სასწავლო საწვრთნელი პროცესის ამაღლებას. მწვრთნელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ერთერთი მთავარი პირობაა შედეგის მისაღწევად. 1.სარაგბო კლუბ „ფირალები“-ს საქართველოს რეგიონალურ ჩემპიონატში პირველ სამეულში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბისა და ფეხბურთს პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბისა და ფეხბურთის ასაკობრივ გუნდში, რაც ადგილობრივი პროფესიონალი სპორტსმენების აღზრდისა და ძირითადი გუნდის ქედის სპორტსმენებით დაკოპლექტების წინაპირობაა.

    პროგრამის მიზანი:

    ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;

     - მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში.

    - გამოვლენილი ახალგაზრდები, რომელთაც აღმოაჩნდათ განსაკუთრებული ნიჭი და შესაძლებლობები. რაგბისა და ფეხბურთის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა და კლუბებში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობის უზრუნველყოფა.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    უზრუნველყოფილია რაგბის და ფეხბურთის კლუბების გამართული ფუნქციონირება და ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა.
    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    05 01 03 01

    შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები

    05 01 03 02

    ა.(ა).ი.პ. ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა"

    პროგრამა: კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02).

     ტრადიციული და სახალხო დღესასწაულების ჩატარება, მთავრობის მიერ ოფიციალურად დადგენილი დღეების აღნიშვნა. კონცერტების გამოფენების, გასტროლების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური წარმოდგენების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი ფესტივალების,იუბილარ, ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებთან შეხვედრა, მადლობის სიგელების,საპატიო ტიტულების, ერთჯერადი ფულადი ჯილდოების გაცემა და სხვა ღონისძიებების ორგანიზებას/ორგანიზების ხელშეწყობას. გათვალისწინებულია კულტურის ღონისძიებების ისე დაგეგმვა, რომ პასუხობდეს ქალებისა და კაცების, გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებულ საჭიროებებს და ითვალისწინებდეს მათ ინტერესებს. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.

    კულტურის სფეროში დასაქმებული ადამიანების პროფესიული განვითარება/გადამზადება/(ტრენინგები, ვორქშოფები, სემინარები, მასტერკლასები)

    კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია, ქედის მუნიციპალიტეტის ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაცია, კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება).

    საერთაშორისო კულტურულ-ურთიერთობათა გაღრმავება, დამეგობრებულ ქვეყნებთან და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი პროექტების განხორციელება, ჩვენი კულტურის წარმოჩენა და გამოცდილების გაზიარება.

    პროგრამის მიზანი:

    ქედის მუნიციპალიტეტში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    შექმილია პირობები კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაციისთვის, ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა კოლექტევები და სტუდიები და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.
    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    05 02 01

    ა.(ა).ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი

    05 02 02

    ა.(ა).ი.პ. ქედის სახელოვნებო სკოლა

    05 02 03

    ა.(ა).ი.პ. ქედის ისტორიული მუზეუმი

    05 02 04

    კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

    05 02 05

     ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

    05 02 06

    კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

    05 02 07

    რელიგიური საქმიანობის ხელშეწყობა

    ქვეპროგრამა: ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05).

    საქართველოში ახალგაზრდების ჩართულობისა და გააქტიურების უზრუნველყოფის საკითხი განსაკუთრებულ გამოწვევას წარმოადგენს. მიუხედავად გადადგმული ნაბიჯებისა და გატარებული ღონისძიებებისა, დღემდე გადაუჭრელ პრობლემად რჩება ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდების აქტიურობის საკითხი.

     პროგრამა განსაზღვრავს ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 14 დან 29 წლამდე ახალგაზრდებისთვის პროგრამებს. პროგრამა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების წარმოჩენას, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერებას. ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება იყვნენ აქტიური მოქალაქეები და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, განახორციელონ საკუთარი იდეები და ინიციატივები.

     ახალგაზრდობა არის საზოგადოების მნიშვნელოვანი სეგმენტი, რომელსაც ქვეყნის სოციალურ ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანის დიდი პოტენციალი აქვს. მნიშვნელოვანია ახალგაზრდები, როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, აქტიურად ჩაერთონ და მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, რათა წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში. ახალგაზრდებს მრავალი ფორმით შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, კულტურულ და სოციალურ ცხოვრებაში. ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ფლობდნენ სრულყოფილ, პრაქტიკულ და რელევანტურ ინფორმაციას არსებული რესურსებისა და შესაძლებლობების შესახებ; მუდმივად ხდებოდეს მონაწილეობის ახალი და ინოვაციური გზების მოძიება; ყურადღება არ იქნას გადატანილი მხოლოდ ახალგაზრდების დიდი რაოდენობით მონაწილეობაზე, არამედ ფოკუსირება ხდებოდეს ისეთ გზებსა და საშუალებებზე, რომლებიც ახალგაზრდების მონაწილეობის უკეთესს ხარისხს უზრუნველყოფენ და საჭიროებების შემთხვევაში, ახალგაზრდები იღებდნენ ფინანსურ, მორალურ, ინსტიტუციონალურ და სხვა მხარდაჭერას.

    მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის პრინციპებზე დამყარებული პოლიტიკის განხორციელებას და გოგონებისა და ბიჭების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია. 

    ქვეპროგრამის მიზანი:

    ახალგაზრდობის გააქტიურება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება, ახალგაზრების შესაძლებლობების რეალიზება და მათი სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    შექმნილია ახალგაზრდების განვითარებაზე ორიენტირებული გარემო, უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა და ხელშეწყობილია მათი სამოქალაქო ინიციატივები, ხელშეწყობილია ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის საკითხებზე საზოგადოების ინფორმირებულობა.

    ქვპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    05 02 05 01

    ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

    ქვეპროგრამა: კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა (პროგრამული კოდი 05 02 06).

    ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.

    ქვეპროგრამის მიზანი:

    კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    რეაბილიტირებულია კულტურის სახლები და ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.

     პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    05 02 06 01

    დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

    05 02 06 02

    წონიარისის კულტურის სახლის მშენებლობა

    ქვეპროგრამა: რელიგიური საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07).

    რელიგიურ-საკულტო დანიშნულების ნაგებობების რესტავრაციის, რეკონსტრუქციისა და მშენებლობის საკითხებთან დაკავშირებული თანმდევი აქტივობების განხორციელებაში თანამონაწილეობა.

    ქვეპროგრამის მიზანი:

    რელიგიური ღირებულებების განმტკიცება, რელიგიური რიტუალების ჩასატარებლად შესაბამისი გარემოს შექმნა. სულიერი და კულტურული ღირებულებების შენარჩუნება და განვითარების ხელშწყობა, რელიგიური მემკვიდრეობის დაცვა, საზოგადოებაში სულიერი ცხოვრების, სოციალური თანადგომისა და მოქალაქეთა ერთიანობის გაძლიერება.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    ხელშეწყობილია ფინანსური მხარდაჭერის თანამონაწილეობა.

    პრიორიტეტი:

    6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00).

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. არსებული რესურსების ფარგლებში გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფა. ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას.

    პროგრამული კოდი

    პრიორიტეტი

    06 00

    ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

    06 01

    ჯანმრთელობის დაცვა

    06 02

    სოციალური უზრუნველყოფა

    პროგრამა: ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01).

    სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია.

    ქედის მუნიციპალიტეტის (უპირატესად მოწყვლადი კატეგორიის) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის ქვეპროგრამები და ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში არსებული 6 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება. პროგრამა ხელს უწყობს ქალისა და მამაკაცის თანასწორობისადმი მგრძნობიარე ჯანდაცვის ქვეპროგრამების დაგეგმვას და მათი განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას.

    პროგრამის მიზანი:

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    გაზრდილია ხელმისაწვდომობა სამედიცინო სერვისებზე.

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    06 01 01

    სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა

    06 01 02

    თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

    06 01 03

    ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება

    06 01 04

    მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა

    06 01 05

    ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა

    06 01 06

    შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურების პროგრამა

    პროგრამა: სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02).

    სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია.

    ქედის მუნიციპალიტეტის (უპირატესად მოწყვლადი კატეგორიის) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის ქვეპროგრამები და ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში არსებული 11 ქვეპროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება. პროგრამის დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს გათვალისწინებულია ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებები უზრუნველყოფილია ბავშვების, შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია.

    პროგრამის მიზანი:

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

    მოსალოდნელი შედეგი:

    ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის მიმართ მგრძნობიარე სოციალური პროგრამების განხორციელების შედეგად უზრუნველყოფილია ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

    პროგრამული კოდი

    ქვეპროგრამის დასახელება

    06 02 01

    სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

    06 02 02

    ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

    06 02 03

    ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

    06 02 04

    გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

    06 02 05

    ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

    06 02 06

    სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

    06 02 07

    მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის ფინანსური დახმარება

    06 02 08

    0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება

    06 02 09

    საქმიანობათა ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის

    06 02 10

    სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება

    06 02 11

    მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება

    06 02 13

    სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (აჭარა)

     

     


    თავი III
    ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

    მუხლი 15. ქედის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
    განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

     ლარებში

    პროგრამული კოდი

    დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

    2024 წლის ფაქტი

    2025 წლის ფაქტი

    2026 წლის გეგმა

    მათ შორის

     

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    1

    ქედის მუნიციპალიტეტი

    26 301 951

    31 034 283

    34 921 274

    34 921 274

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    543

    544

    550

    550

    0

     

    ხარჯები

    17 864 521

    22 866 431

    24 322 107

    24 322 107

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    6 881 806

    8 511 499

    9 654 764

    9 654 764

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    3 846 412

    4 606 606

    4 864 868

    4 864 868

    0

     

    პროცენტი

    5 265

    2 885

    1 500

    1 500

    0

     

    სუბსიდიები

    3 118 151

    3 886 025

    4 422 380

    4 422 380

    0

     

    გრანტები

    1 700

    0

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1 843 415

    1 962 293

    2 030 500

    2 030 500

    0

     

    სხვა ხარჯები

    2 167 771

    3 897 124

    3 348 095

    3 348 095

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8 410 640

    8 141 062

    10 584 767

    10 584 767

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    26 790

    26 790

    14 400

    14 400

    0

    01 00

    მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

    5 664 914

    5 798 637

    6 798 782

    6 798 782

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    125

    124

    126

    126

    0

     

    ხარჯები

    4 633 206

    5 478 838

    6 648 082

    6 648 082

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    2 715 439

    3 322 444

    3 946 864

    3 946 864

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    1 761 035

    1 973 358

    2 297 218

    2 297 218

    0

     

    პროცენტი

    5 265

    2 885

    1 500

    1 500

    0

     

    სუბსიდიები

    46 465

    46 841

    50 000

    50 000

    0

     

    გრანტები

    1 700

    0

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    3 655

    31 746

    15 400

    15 400

    0

     

    სხვა ხარჯები

    99 648

    101 564

    337 100

    337 100

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 004 918

    293 009

    136 300

    136 300

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    26 790

    26 790

    14 400

    14 400

    0

    01 01

      საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

    4 581 381

    5 420 944

    6 472 882

    6 472 882

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    125

    124

    126

    126

    0

     

    ხარჯები

    4 462 318

    5 371 651

    6 336 582

    6 336 582

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    2 715 439

    3 322 444

    3 946 864

    3 946 864

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    1 686 567

    1 959 970

    2 282 218

    2 282 218

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    3 655

    31 746

    15 400

    15 400

    0

     

    სხვა ხარჯები

    56 657

    57 491

    92 100

    92 100

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    119 064

    49 293

    136 300

    136 300

    0

    01 01 01

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

    1 094 665

    1 294 519

    1 625 400

    1 625 400

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    30

    30

    32

    32

    0

     

    ხარჯები

    1 083 115

    1 278 685

    1 610 900

    1 610 900

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    782 159

    967 965

    1 211 000

    1 211 000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    254 870

    263 280

    326 600

    326 600

    0

     

    სხვა ხარჯები

    46 086

    47 440

    73 300

    73 300

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    11 550

    15 834

    14 500

    14 500

    0

    01 01 02

    მუნიციპალიტეტის მერია

    3 486 716

    4 126 424

    4 847 482

    4 847 482

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    95

    94

    94

    94

    0

     

    ხარჯები

    3 379 203

    4 092 965

    4 725 682

    4 725 682

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    1 933 281

    2 354 478

    2 735 864

    2 735 864

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    1 431 697

    1 696 690

    1 955 618

    1 955 618

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    3 655

    31 746

    15 400

    15 400

    0

     

    სხვა ხარჯები

    10 571

    10 051

    18 800

    18 800

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    107 514

    33 459

    121 800

    121 800

    0

    01 02

      საერთო დანიშნულების ხარჯები

    1 083 533

    377 693

    325 900

    325 900

    0

     

    ხარჯები

    170 889

    107 187

    311 500

    311 500

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    74 468

    13 388

    15 000

    15 000

     

     

    პროცენტი

    5 265

    2 885

    1 500

    1 500

    0

     

    სუბსიდიები

    46 465

    46 841

    50 000

    50 000

     

     

    გრანტები

    1 700

    0

    0

    0

     

     

    სხვა ხარჯები

    42 991

    44 073

    245 000

    245 000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    885 854

    243 716

    0

    0

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    26 790

    26 790

    14 400

    14 400

    0

    01 02 01

    სარეზერვო ფონდი

    0

    0

    200 000

    200 000

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    200 000

    200 000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    200 000

    200 000

    0

    01 02 02

    მონაწილეობითი ბიუჯეტი

    946 676

    243 716

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    60 822

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    60 822

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    885 854

    243 716

    0

    0

    0

    01 02 03

    მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა  საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში

    48 165

    46 841

    50 000

    50 000

    0

     

    ხარჯები

    48 165

    46 841

    50 000

    50 000

    0

     

    სუბსიდიები

    46 465

    46 841

    50 000

    50 000

     

     

    გრანტები

    1 700

    0

    0

    0

     

    01 02 04

    სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

    32 055

    29 675

    15 900

    15 900

    0

     

    ხარჯები

    5 265

    2 885

    1 500

    1 500

    0

     

    პროცენტი

    5 265

    2 885

    1 500

    1 500

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    26 790

    26 790

    14 400

    14 400

    0

    01 02 04 01

    მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის მომსახურება

    32 055

    29 675

    14 900

    14 900

    0

     

    ხარჯები

    5 265

    2 885

    1 500

    1 500

    0

     

    პროცენტი

    5 265

    2 885

    1 500

    1 500

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    26 790

    26 790

    13 400

    13 400

    0

    01 02 04 02

    წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების
    დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
    ფინანსური უზრუნველყოფა

    0

    0

    1 000

    1 000

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    0

    1 000

    1 000

    0

    01 02 05

    ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა

    42 991

    44 073

    45 000

    45 000

    0

     

    ხარჯები

    42 991

    44 073

    45 000

    45 000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    42 991

    44 073

    45 000

    45 000

     

    01 02 06

    ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის მხარდამჭერი  მუნიციპალური პროგრამა

    3 955

    3 991

    5 000

    5 000

    0

     

    ხარჯები

    3 955

    3 991

    5 000

    5 000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    3 955

    3 991

    5 000

    5 000

    0

    01 02 07

    თანასწორობის ხელშეწყობა/ცნობიერების ამღლების მიზნობრივი  პროგრამა

    9 691

    9 397

    10 000

    10 000

    0

     

    ხარჯები

    9 691

    9 397

    10 000

    10 000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    9 691

    9 397

    10 000

    10 000

    0

    02 00

    ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

    7 701 098

    8 173 631

    8 173 000

    8 173 000

    0

     

    ხარჯები

    1 690 542

    2 071 482

    2 215 000

    2 215 000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    25 777

    41 836

    57 800

    57 800

    0

     

    სუბსიდიები

    1 401 902

    1 744 764

    1 957 400

    1 957 400

    0

     

    სხვა ხარჯები

    262 864

    284 881

    199 800

    199 800

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6 010 555

    6 102 149

    5 958 000

    5 958 000

    0

    02 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

    2 519 752

    2 609 437

    1 038 400

    1 038 400

    0

     

    ხარჯები

    281 823

    378 761

    460 000

    460 000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    17 842

    17 999

    20 000

    20 000

    0

     

    სუბსიდიები

    263 981

    360 762

    440 000

    440 000,00

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 237 929

    2 230 675

    578 400

    578 400,00

    0

    02 01 01

    შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

    2 134 879

    2 037 342

    578 400

    578 400

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 134 879

    2 037 342

    578 400

    578 400

    0

    02 01 02

    მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

    7 850

    8 000

    10 000

    10 000

    0

     

    ხარჯები

    7 850

    8 000

    10 000

    10 000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    7 850

    8 000

    10 000

    10 000

    0

    02 01 03

    ბურღვა აფეთქება

    9 992

    9 999

    10 000

    10 000

    0

     

    ხარჯები

    9 992

    9 999

    10 000

    10 000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    9 992

    9 999

    10 000

    10 000

    0

    02 01 04

    საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა

    58 046

    98 100

    118 300

    118 300

    0

     

    ხარჯები

    58 046

    98 100

    118 300

    118 300

    0

     

    სუბსიდიები

    58 046

    98 100

    118 300

    118 300

     

    02 01 05

    შ.პ.ს. ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმო

    79 234

    124 978

    128 700

    128 700

    0

     

    ხარჯები

    79 234

    124 978

    128 700

    128 700

    0

     

    სუბსიდიები

    79 234

    0

    128 700

    128 700

     

    02 01 06

    მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ამბულატორიებში დასაქმებული ექიმების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

    126 701

    137 684

    193 000

    193 000

    0

     

    ხარჯები

    126 701

    137 684

    193 000

    193 000

    0

     

    სუბსიდიები

    126 701

    137 684

    193 000

    193 000

     

    02 01 07

    ავტობუსის შესყიდვა (ერთი ერთეული)

    103 050

    103 050

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    103 050

    103 050

    0

    0

    0

    02 01 08

    ხელვაჩაური-ქედის საზღვართან საზღვრის მიმანიშნებელი აბრის რეაბილიტაცია

    0

    90 283

    0

    0,00

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    90 283

    0

    0,00

    0

    02 02

    საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

    1 555 383

    1 627 275

    1 484 300

    1 484 300

    0

     

    ხარჯები

    677 347

    866 244

    828 100

    828 100

    0

     

    სუბსიდიები

    637 793

    842 012

    814 900

    814 900

    0

     

    სხვა ხარჯები

    39 554

    24 231

    13 200

    13 200

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    878 035

    761 031

    656 200

    656 200

    0

    02 02 01

    წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

    909 700

    784 213

    656 200

    656 200

    0

     

    ხარჯები

    31 664

    23 181

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    31 664

    23 181

    0

    0,00

    0,00

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    878 035

    761 031

    656 200

    656 200,00

    0,00

    02 02 01 01

    სოფელ სირაბიძეების წყალმომარაგება

    0

    0

    300 000

    300 000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    300 000

    300 000

    0

    02 02 01 02

    პირველი მაისის სოციალური სახლისათვის  სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

    0

    0

    314 200

    314 200

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    314 200

    314 200

    0

    02  02 01 03

    სოფელ ჭინკაძეებში წყალმომარაგების სისტემების მოწყობა

    0

    0

    42 000

    42 000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    42 000

    42 000

    0

    02 02 01 04

     სოფელ ზენდიდის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

    0

    52 895

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    52 895

    0

    0

    0

    02 02 01 05

    სოფელ ახოს ნაჭვავარის უბნის მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

    0

    207 106

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    207 106

    0

    0

    0

    02 02 01 06

    სოფელ ახოში ბაზალეთის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა

    0

    35 699

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    35 699

    0

    0

    0

    02 02 01 07

    სოფელ ახოში ძერვენახის უბნის რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა

    0

    96 440

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    96 440

    0

    0

    0

    02 02 01 08

    სოფელ ოქტომბრის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

    0

    66 300

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    66 300

    0

    0

    0

    02 02 01 09

    სოფელ კვაშტის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური მილსადენის და რკინა ბეტონის წყლის გამანაწილებელი რეზერვუარის მოწყობა

    0

    302 591

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    302 591

    0

    0

    0

    02 02 01 10

    სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

    31 664

    23 181

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    31 664

    23 181

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    31 664

    23 181

    0

    0

     

    02 02 01 11

    სოფელ წონიარისის სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

    537 994

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    537 994

    0

    0

     

    0

    02 02 01 12

    სოფელ პ/მაისის ბაგა-ბაღის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

    53 433

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    53 433

    0

    0

     

    0

    02 02 01 13

    სოფელ ძენწმანში სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

    121 241

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    121 241

    0

    0

     

    0

    02 02 01 14

    სოფელ სირაბიძეებში წყალმომარაგების გამანაწილებელი აუზის მოწყობა

    11 603

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    11 603

    0

    0

     

    0

    02 02 01 15

    სოფელ დოლოგანში წყალმომარაგების  გამანაწილებელი ავზის მოწყობა

    45 158

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    45 158

    0

    0

     

    0

    02 02 01 17

     სოფელ პ/მაისის ცენტრის მოსახლეობის წყალმომარაგების სათავე კვანძის, მაგისტრალური მილსადენისა და სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა

    108 607

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    108 607

    0

    0

    0

    0

    02 02 02

    შპს  ქედის წყალკანალი

    645 683

    843 062

    828 100

    828 100

    0

     

    ხარჯები

    645 683

    843 062

    828 100

    828 100

    0

     

    სუბსიდიები

    637 793

    842 012

    814 900

    814 900

    0

     

    სხვა ხარჯები

    7 890

    1 050

    13 200

    13 200

    0

    02 03

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    2 114 951

    1 524 675

    3 261 900

    3 261 900

    0

     

    ხარჯები

    205 625

    256 912

    168 800

    168 800

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    5 704

    23 837

    18 800

    18 800

    0

     

    სხვა ხარჯები

    199 922

    233 075

    150 000

    150 000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 909 326

    1 267 763

    3 093 100

    3 093 100

    0

    02 03 01

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

    927 714

    732 891

    575 000

    575 000

    0

     

    ხარჯები

    199 922

    233 075

    150 000

    150 000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    199 922

    233 075

    150 000

    150 000

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    727 792

    499 816

    425 000

    425 000

    0

    02 03 01 01

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

    199 922

    233 075

    150 000

    150 000

    0

     

    ხარჯები

    199 922

    233 075

    150 000

    150 000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    199 922

    233 075

    150 000

    150 000

     

    02 03 01 02

    სოციალური სახლის მშენებლობა

    333 000

    0

    50 000

    50 000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    333 000

    0

    50 000

    50 000

    0

    02 03 01 03

    ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა

    265 645

    398 233

    375 000

    375 000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    265 645

    398 233

    375 000

    375 000

    0

    02 03 01 04

    სოფელ კორომხეთში სოფლის სახლის მშენებლობა

    0

    101 582

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    101 582

    0

     

    0

    02 03 01 05

    ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის სახლის მოწყობა

    129 147

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    129 147

    0

    0

    0

    0

    02 03 02

    ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    629 836

    457 984

    1 946 600

    1 946 600

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    629 836

    457 984

    1 946 600

    1 946 600

    0

    02 03 02 01

    მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებები

    629 836

    457 984

    1 946 600

    1 946 600

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    629 836

    457 984

    1 946 600

    1 946 600

    0

    02 03 03

    პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

    557 402

    333 801

    740 300

    740 300

    0

     

    ხარჯები

    5 704

    23 837

    18 800

    18 800

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    5 704

    23 837

    18 800

    18 800

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    551 698

    309 963

    721 500

    721 500,00

     

    02 03 03 01

    მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებისა და მასში შემავალი სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობის, ინფრასტრუქტურის მოწყობის და სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა

    9 994

    309 963

    366 100

    366 100

    0

     

    ხარჯები

    5 704

    0

    18 800

    18 800

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    5 704

    0

    18 800

    18 800

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4 290

    309 963

    347 300

    347 300

    0

    02 03 03 02

    დაბა ქედაში, დ.აღმაშენებლის ქუჩა N2-ში, კედლის მოწყობისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები

    0

    0

    374 200

    374 200

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0,00

    374 200

    374 200

     

    02 03 03 03

    უსახური შენობების დემონტაჟი

    0

    23 837

    0

    0

     

     

    ხარჯები

    0

    23 837

    0

    0

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    0

    23 837

    0

    0

     

    02 03 03 04

    ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ახოში სკვერის მოწყობა

    465 998

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    465 998

    0

    0

     

    0

    02 03 03 05

    დაბა ქედაში  ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა ეროვნული დროშისთვის

    81 410

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    81 410

    0

    0

     

    0

    02 04

    მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

    306 757

    381 501

    269 300

    269 300

    0

     

    ხარჯები

    2 232

    0

    10 000

    10 000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    2 232

    0

    10 000

    10 000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    304 526

    381 501

    259 300

    259 300

    0

    02 04 01

    ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

    2 232

    0

    10 000

    10 000

    0

     

    ხარჯები

    2 232

    0

    10 000

    10 000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    2 232

    0

    10 000

    10 000

    0

    02 04 02

     პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

    160 334

    255 728

    100 000

    100 000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    160 334

    255 728

    100 000

    100 000

    0

    02 04 03

    მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა

    144 192

    125 773

    159 300

    159 300

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    144 192

    125 773

    159 300

    159 300

    0

    02 05

    სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

    12 799

    0

    17 000

    17 000

    0

     

    ხარჯები

    12 799

    0

    17 000

    17 000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    12 799

    0

    17 000

    17 000

     

    02 05 01

    აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა

    4 807

    0

    8 000

    8 000

    0

     

    ხარჯები

    4 807

    0

    8 000

    8 000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    4 807

    0

    8 000

    8 000

    0

    02 05 02

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია

    7 992

    0

    9 000

    9 000

    0

     

    ხარჯები

    7 992

    0

    9 000

    9 000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    7 992

    0

    9 000

    9 000

    0

    02 06

    სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

    680 738

    670 807

    750 000

    750 000

    0

     

    ხარჯები

    0

    0,00

    9 000,00

    9 000,00

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    0

    0,00

    9 000,00

    9 000,00

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    680 738

    670 807

    741 000

    741 000

    0

    02 07

    საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

    5 600

    12 800

    15 000

    15 000

    0

     

    ხარჯები

    5 600

    12 800

    15 000

    15 000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    5 600

    12 800

    15 000

    15 000

    0

    02 08

    შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

    505 116

    556 764

    707 100

    707 100

    0

     

    ხარჯები

    505 116

    556 764

    707 100

    707 100

    0

     

    სუბსიდიები

    500 127

    541 989

    702 500

    702 500

    0

     

    სხვა ხარჯები

    4 989

    14 775

    4 600

    4 600

     

    02 09

    მთა ,,ტბათში'' ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა

    0

    250 000

    630 000

    630 000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    250 000

    630 000

    630 000

    0

    02 10

    ,,გომის" მთის ელექტრო-გადამცემი ხაზის მოწყობა

    0

    540 372

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    540 372

    0

    0

    0

    03 00

     დასუფთავება და გარემოს დაცვა

    1 798 140

    1 862 428

    2 057 700

    2 057 700

    0

     

    ხარჯები

    1 539 762

    1 862 428

    2 057 700

    2 057 700

    0

     

    სუბსიდიები

    1 525 164

    1 817 463

    2 007 700

    2 007 700

    0

     

    სხვა ხარჯები

    14 598

    44 965

    50 000

    50 000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    258 378

    0

    0

    0

    0

    03 01

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

    1 798 140

    1 862 428

    2 057 700

    2 057 700

    0

     

    ხარჯები

    1 539 762

    1 862 428

    2 057 700

    2 057 700

    0

     

    სუბსიდიები

    1 525 164

    1 817 463

    2 007 700

    2 007 700

    0

     

    სხვა ხარჯები

    14 598

    44 965

    50 000

    50 000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    258 378

    0

    0

    0

    0

    03 01 01

    შპს ქედის კომუნალურსერვისი

    1 539 761,62

    1 862 428

    2 057 700

    2 057 700

    0

     

    ხარჯები

    1 539 762

    1 862 428

    2 057 700

    2 057 700

    0

     

    სუბსიდიები

    1 525 164

    1 817 463

    2 007 700

    2 007 700

    0

     

    სხვა ხარჯები

    14 598

    44 965

    50 000

    50 000

     

    03 01 02

    ნაგავმზიდის შეძენა (ერთი ერთეული)

    258 378

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    258 378

    0

    0

    0

     

    04 00

    განათლება

    3 012 581

    3 623 864

    3 868 517

    3 868 517

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    220

    220

    220

    220

    0

     

    ხარჯები

    2 929 867

    3 572 033

    3 770 150

    3 770 150

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    2 278 122

    2 743 345

    3 008 400

    3 008 400

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    618 005

    686 067

    681 150

    681 150

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    14 194

    37 288

    7 300

    7 300

    0

     

    სხვა ხარჯები

    19 546

    105 333

    73 300

    73 300

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    82 714

    51 831

    98 367

    98 367

    0

    04 01

    სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

    2 996 081

    3 501 250

    3 764 000

    3 764 000

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    220

    220

    220

    220

    0

     

    ხარჯები

    2 913 367

    3 452 969

    3 700 000

    3 700 000

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    2 278 122

    2 743 940

    3 008 400

    3 008 400

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    618 005

    678 047

    681 000

    681 000

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    14 194

    31 288

    7 300

    7 300

    0

     

    სხვა ხარჯები

    3 046

    1 017

    3 300

    3 300

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    82 714

    48 281

    64 000

    64 000

    0

    04 01 01

    ა(ა)იპ ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება

    2 996 081

    3 502 573

    3 764 000

    3 764 000

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    220

    220

    220

    220

     

     

    ხარჯები

    2 913 367

    3 454 292

    3 700 000

    3 700 000

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    2 278 122

    2 743 940

    3 008 400

    3 008 400

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    618 005

    678 047

    681 000

    681 000

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    14 194

    31 288

    7 300

    7 300

    0

     

    სხვა ხარჯები

    3 046

    1 017

    3 300

    3 300

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    82 714

    48 281

    64 000

    64 000

    0

    04 02

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

    16 500

    122 614

    104 517

    104 517

    0

     

    ხარჯები

    16 500

    119 064

    70 150

    70 150

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    0

    8 748

    150

    150

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    6 000

    0

    0,00

     

     

    სხვა ხარჯები

    16 500

    104 316

    70 000

    70 000

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    3 550

    34 367

    34 367

    0

    04 02 01

    ქედის  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წარმატებულ აბიტურიენტთა,  ოქროსა და ვერცხლის  მედალოსანობის კანდიდატ მოსწავლეთა და სტუდენტთა დახმარება

    16 500

    87 700

    70 000

    70 000

    0

     

    ხარჯები

    16 500

    87 700

    70 000

    70 000

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    6 000

    0

    0,00

     

     

    სხვა ხარჯები

    16 500

    81 700

    70 000

    70 000

     

    04 02 02

    სსიპ ვახტანგ პაპუნიძის სახელობის დაბა ქედის საჯარო სკოლის საკლასო ოთახის რემონტი და ინვენტარის შეძენა

    0

    34 914

    34 517

    34 517

    0

     

    ხარჯები

    0

    31 364

    150

    150

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    0

    8 748

    150

    150

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    22 616

    0

    0

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    3 550

    34 367

    34 367

    0

    05 00

    კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

    4 711 533

    6 403 647

    9 474 700

    9 474 700

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    198

    200

    204

    204

    0

     

    ხარჯები

    3 657 458

    4 709 575

    5 082 600

    5 082 600

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    1 888 246

    2 445 709

    2 699 500

    2 699 500

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    1 441 595

    1 905 345

    1 828 700

    1 828 700

    0

     

    სუბსიდიები

    118 421

    146 229

    139 800

    139 800

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    443

    5 111

    200 000

    200 000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    208 754

    207 181

    214 600

    214 600

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 054 075

    1 694 072

    4 392 100

    4 392 100

    0

    05 01

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    2 427 481

    2 633 815

    1 844 600

    1 844 600

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    52

    54

    58

    58

    0

     

    ხარჯები

    1 397 987

    1 880 294

    1 834 100

    1 834 100

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    599 431

    836 328

    920 900

    920 900

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    484 724

    691 529

    561 600

    561 600

    0

     

    სუბსიდიები

    118 421

    146 229

    139 800

    139 800

    0

     

    სხვა ხარჯები

    195 412

    206 209

    211 800

    211 800

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 029 494

    753 521

    10 500

    10 500

    0

    05 01 01

    ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა

    778 136

    842 449

    895 100

    895 100

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    29

    29

    31

    31

     

     

    ხარჯები

    771 136

    838 849

    886 600

    886 600

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    347 201

    450 005

    502 700

    502 700

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    347 798

    354 559

    352 100

    352 100

    0

     

    სხვა ხარჯები

    76 137

    34 285

    31 800

    31 800

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    7 000

    3 600

    8 500

    8 500

     

    05 01 02

    სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

    153 407

    253 151

    260 000

    260 000

    0

     

    ხარჯები

    153 407

    253 151

    260 000

    260 000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    56 992

    170 941

    130 000

    130 000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    96 415

    82 210

    130 000

    130 000

    0

    05 01 03

    სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

    475 243

    790 094

    689 500

    689 500

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    23

    25

    27

    27

    0

     

    ხარჯები

    473 443

    788 294

    687 500

    687 500

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    252 230

    386 323

    418 200

    418 200

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    79 933

    166 029

    79 500

    79 500

    0

     

    სუბსიდიები

    118 421

    146 229

    139 800

    139 800

    0

     

    სხვა ხარჯები

    22 860

    89 714

    50 000

    50 000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 800

    1 800

    2 000

    2 000

    0

    05 01 03 01

    შ.პ.ს. სარაგბო კლუბი ფირალები

    118 421

    146 229

    139 800

    139 800

    0

     

    ხარჯები

    118 421

    146 229

    139 800

    139 800

    0

     

    სუბსიდიები

    118 421

    146 229

    139 800

    139 800

    0

    05 01 03 02

    ა(ა)იპ ,,ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი ქედა"

    356 823

    643 865

    549 700

    549 700

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    23

    25

    27

    27

     

     

    ხარჯები

    355 023

    642 065

    547 700

    547 700

     

     

    შრომის ანაზღაურება

    252 230

    386 323

    418 200

    418 200

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    79 933

    166 029

    79 500

    79 500

    0

     

    სხვა ხარჯები

    22 860

    89 714

    50 000

    50 000

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 800

    1 800

    2 000

    2 000

     

    05 01 04

    სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

    1 020 694

    748 121

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 020 694

    748 121

    0

    0

    0,00

    05 01 04 01

    სოფელ აქუცაში მინი სპორტული  მოედნის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია

    0

    191 729

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    191 729

    0

    0

    0

    05 01 04 02

    სოფელ ხარაულაში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია

    0

    130 452

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    130 452

    0

    0

    0

    05 01 04 03

    დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე მინი-სპორტული   მოედნის რეაბილიტაცია

    0

    102 753

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    102 753

    0

    0

    0

    05 01 04 06

    სოფელ უჩხითში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია

    0

    187 886

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    187 886

    0

    0

    0

    05 01 04 07

    მახუნცეთის თემის ცენტრში მინი სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია -რეაბილიტაცია

    0

    135 301

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    135 301

    0

    0

    0

    05 01 04 08

    მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია                                 (დანდალო, ზესოფელი, კოლოტაური, სოფ.ცხმორისი)

    583 066

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    583 066

    0

    0

    0

    0

    05 01 04 09

    სოფელ ცხემნაში მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

    174 136

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    174 136

    0

    0

    0

    0

    05 01 04 10

    დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

    263 493

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    263 493

    0

    0

    0

    0

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    2 284 052

    3 769 831

    7 630 100

    7 630 100

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    146

    146

    146

    146

    0

     

    ხარჯები

    2 259 471

    2 829 281

    3 248 500

    3 248 500

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    1 288 815

    1 609 382

    1 778 600

    1 778 600

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    956 871

    1 213 816

    1 267 100

    1 267 100

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    443

    5 111

    200 000

    200 000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    13 342

    972

    2 800

    2 800

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    24 581

    940 550

    4 381 600

    4 381 600

    0

    05 02 01

    ა(ა)იპ ქედის კულტურის ცენტრი

    1 598 744

    2 085 623

    2 267 800

    2 267 800

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    107

    107

    107

    107

     

     

    ხარჯები

    1 586 078

    2 075 289

    2 223 800

    2 223 800

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    955 104

    1 201 691

    1 335 700

    1 335 700

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    629 201

    867 716

    886 500

    886 500

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    443

    5 111

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    1 331

    771

    1 600

    1 600

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    12 666

    10 335

    44 000

    44 000

    0

    05 02 02

    ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლა

    312 917

    384 075

    418 000

    418 000

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    29

    29

    29

    29

    0

     

    ხარჯები

    311 742

    384 075

    415 000

    415 000

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    234 045

    283 600

    308 100

    308 100

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    66 887

    100 475

    106 900

    106 900

    0

     

    სხვა ხარჯები

    10 810

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 175

    0

    3 000

    3 000

    0

    05 02 03

    ა(ა)იპ ქედის ისტორიული მუზეუმი

    236 355

    245 684

    241 700

    241 700

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    10

    10

    10

    10

    0

     

    ხარჯები

    225 615

    240 970

    239 700

    239 700

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    99 666

    124 091

    134 800

    134 800

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    125 748

    116 678

    104 700

    104 700

    0

     

    სხვა ხარჯები

    201

    201

    200

    200

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    10 740

    4 714

    2 000

    2 000

    0

    05 02 04

    კულტურული ღონისძიების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

    99 619

    99 740

    120 000

    120 000

    0

     

    ხარჯები

    99 619

    99 740

    120 000

    120 000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    98 619

    99 740

    119 000

    119 000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    1 000

    0

    1 000

    1 000

    0

    05 02 05

      ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

    36 417

    29 207

    50 000

    50 000

    0

     

    ხარჯები

    36 417

    29 207

    50 000

    50 000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    36 417

    29 207

    50 000

    50 000

    0

    05 02 05 01

    ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

    36 417

    29 207

    50 000

    50 000

    0

     

    ხარჯები

    36 417

    29 207

    50 000

    50 000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    36 417

    29 207

    50 000

    50 000

    0

    05 02 06

    კულტურის სახლების, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

    0

    925 502

    4 332 600

    4 332 600

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    925 502

    4 332 600

    4 332 600

    0

    05 02 06 01

    დაბა ქედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

    0

    925 502

    3 726 600

    3 726 600

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    925 502

    3 726 600

    3 726 600

     

    05 02 06 02

    წონიარისის კულტურის სახლის მშენებლობა

    0

    0

    606 000

    606 000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    606 000

    606 000

     

    05 02 07

    რელიგიური საქმიანობის ხელშეწყობა

    0

    0,00

    200 000

    200 000

    0

     

    ხარჯები

    0

    0,00

    200 000,00

    200 000,00

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0,00

    200 000,00

    200 000,00

     

    06 00

    ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

    3 413 686

    5 172 076

    4 548 575

    4 548 575

    0

     

    ხარჯები

    3 413 686

    5 172 076

    4 548 575

    4 548 575

    0

     

    სუბსიდიები

    26 200

    130 728

    267 480

    267 480

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1 825 124

    1 888 148

    1 807 800

    1 807 800

    0

     

    სხვა ხარჯები

    1 562 361

    3 153 200

    2 473 295

    2 473 295

    0

    06 01

    ჯანმრთელობის დაცვა

    842 586

    899 198

    1 237 680

    1 237 680

    0

     

    ხარჯები

    842 586

    899 198

    1 237 680

    1 237 680

    0

     

    სუბსიდიები

    0

    100 728

    237 480

    237 480

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    842 586

    798 470

    1 000 200

    1 000 200

    0

    06 01 01

    სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა

    197 428

    200 098

    244 000

    244 000

    0

     

    ხარჯები

    197 428

    200 098

    244 000

    244 000

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    197 428

    200 098

    244 000

    244 000

    0

    06 01 02

    თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

    93 600

    93 600

    93 600

    93 600

    0

     

    ხარჯები

    93 600

    93 600

    93 600

    93 600

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    93 600

    93 600

    93 600

    93 600

    0

    06 01 03

    ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება

    75 746

    89 996

    100 000

    100 000

    0

     

    ხარჯები

    75 746

    89 996

    100 000

    100 000

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    75 746

    89 996

    100 000

    100 000

    0

    06 01 04

    მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა

    466 503

    414 777

    550 000

    550 000

    0

     

    ხარჯები

    466 503

    414 777

    550 000

    550 000

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    466 503

    414 777

    550 000

    550 000

    0

    06 01 05

    ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა

    9 309

    0

    12 400

    12 400

    0

     

    ხარჯები

    9 309

    0

    12 400

    12 400

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    9 309

    0

    12 400

    12 400

    0

    06 01 06

    შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურების პროგრამა

    0

    100 728

    237 680

    237 680

    0

     

    ხარჯები

    0

    100 728

    237 680

    237 680

    0

     

    სუბსიდიები

    0

    100 728

    237 480

    237 480

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0,00

    200,00

    200,00

    0

    06 02

    სოციალური უზრუნველყოფა

    2 571 100

    4 272 878

    3 310 895

    3 310 895

    0

     

    ხარჯები

    2 571 100

    4 272 878

    3 310 895

    3 310 895

    0

     

    სუბსიდიები

    26 200

    30 000

    30 000

    30 000

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    982 539

    1 089 678

    807 600

    807 600

    0

     

    სხვა ხარჯები

    1 562 361

    3 153 200

    2 473 295

    2 473 295

    0

    06 02 01

    სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

    31 476

    31 043

    30 000

    30 000

    0

     

    ხარჯები

    31 476

    31 043

    30 000

    30 000

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    31 476

    31 043

    30 000

    30 000

    0

    06 02 02

    ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

    88 930

    96 807

    126 200

    126 200

    0

     

    ხარჯები

    88 930

    96 807

    126 200

    126 200

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    40 600

    41 100

    67 400

    67 400

    0

     

    სხვა ხარჯები

    48 330

    55 707

    58 800

    58 800

    0

    06 02 03

    ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

    106 500

    105 000

    105 000

    105 000

    0

     

    ხარჯები

    106 500

    105 000

    105 000

    105 000

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    106 500

    105 000

    105 000

    105 000

    0

    06 02 04

    გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

    45 000

    57 000

    60 000

    60 000

    0

     

    ხარჯები

    45 000

    57 000

    60 000

    60 000

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    45 000

    57 000

    60 000

    60 000

    0

    06 02 05

    ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

    37 316

    42 120

    42 000

    42 000

    0

     

    ხარჯები

    37 316

    42 120

    42 000

    42 000

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    37 316

    42 120

    42 000

    42 000

    0

    06 02 06

    სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

    61 906

    59 888

    60 000

    60 000

    0

     

    ხარჯები

    61 906

    59 888

    60 000

    60 000

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    61 906

    59 888

    60 000

    60 000

    0

    06 02 07

    მოვლის საჭიროების მქონე პირთათვის  ფინანსური დახმარება

    373 750

    488 750

    324 000

    324 000

    0

     

    ხარჯები

    373 750

    488 750

    324 000

    324 000

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    373 750

    488 750

    324 000

    324 000

    0

    06 02 08

    0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციალური სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძენად ფინანსური დახმარება

    18 378

    18 994

    19 200

    19 200

    0

     

    ხარჯები

    18 378

    18 994

    19 200

    19 200

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    18 378

    18 994

    19 200

    19 200

    0

    06 02 09

    საქმიანობათა  ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის

    26 200

    30 000

    30 000

    30 000

    0

     

    ხარჯები

    26 200

    30 000

    30 000

    30 000

    0

     

    სუბსიდიები

    26 200

    30 000

    30 000

    30 000

     

    06 02 10

    სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება

    1 163 050

    1 699 079

    1 774 000

    1 774 000

    0

     

    ხარჯები

    1 163 050

    1 699 079

    1 774 000

    1 774 000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    1 163 050

    1 699 079

    1 774 000

    1 774 000

     

    06 02 11

    მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე ფინანსური დახმარება

    99 400

    98 100

    100 000

    100 000

    0

     

    ხარჯები

    99 400

    98 100

    100 000

    100 000

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    99 400

    98 100

    100 000

    100 000

     

    06 02 12

    ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    207 522

    201 502

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    207 522

    201 502

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    168 213

    147 683,5

    0,00

    0,00

    0

     

    სხვა ხარჯები

    39 309

    53 818,00

    0,00

     

     

    06 02 13

    სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგათ დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (აჭარა)

    311 672

    1 344 596

    640 495

    640 495

    0

     

    ხარჯები

    311 672

    1 344 596

    640 495

    640 495

    0

     

    სხვა ხარჯები

    311 672

    1 344 596

    640 495

    640 495

    0

     



    📎 დანართები (1)
    ნორმატიული-აქტი-2 PDF

    PDF ჩვენება მიუწვდომელია. გახსნა ახალ ჩანართში ↗